|
Faktúra |
252/2021
|
Telefónne služby
|
33,50 |
s DPH |
|
1008721201
|
11.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
Pracovné oblečenie ŠJ
|
98,89 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
ABATEX s. r. o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
Rohože
|
19,08 |
s DPH |
|
1/2013
|
07.03.2023 |
|
|
|
Royal Business Corporation s.r.o. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
Vyúčtovanie elektriny za 2/2023
|
3 463,28 |
s DPH |
|
5100025508
|
08.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Splátka poistného
|
33,24 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Telefónne služby - telefón
|
59,80 |
s DPH |
|
1008721201
|
13.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
170,54 |
s DPH |
|
1/2014
|
13.03.2023 |
|
|
|
HU IRON, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Vyúčtovanie tepla a TÚV za 2/2023
|
15 926,70 |
s DPH |
|
1100215316
|
15.03.2023 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Revízia plynového zariadenia
|
140,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Služby energetik
|
31,30 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
83,00 |
s DPH |
01032023
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
MVDr. Zlatica Kudrecová – DUMAR |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Materiál (umývací prostriedok do ŠJ)
|
76,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
LVK pre žiakov
|
11 750,00 |
s DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 1/2023
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Oprava rozhlasu
|
224,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Compact s. r. o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Réžia za stravu pre zamestnancov
|
790,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Základná škola Ľudovíta Fullu - ŠJ |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Doplatok za obedy
|
586,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Základná škola Ľudovíta Fullu - ŠJ |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
Telefónne služby - mobil
|
135,50 |
s DPH |
|
1008721201
|
03.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Vykonanie revízie "Aktívny bleskozvod"
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
ENERGIA, spol. s r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Dodávka plynu
|
382,00 |
s DPH |
|
5100025508
|
04.04.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Faktúra za materiál (papierové rolky)
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
21.04.2023 |