|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-2-2017
|
Výmena vchodových dverných konštrukcií - presklenných stien
|
17 300.00 |
bez DPH |
|
|
09.11.2017 |
15.11.2017 |
22.12.2017 |
09.11.2017 |
|
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
|
|
|
09.11.2017 |
|
Zmluva |
Memorandum ZŠ Ľudovíta Fullu a Indície, n.o.
|
Projekt ExpEdícia 2017 - 2022
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Poskytovanie služieb - verejné obstarávanie "Rekonštrukcia sociálnych zariadení"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
160,03 |
s DPH |
|
1/2014
|
13.04.2023 |
|
|
|
HU IRON, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
Vyúčtovanie tepla a TÚV zamarec 2023
|
10 337,08 |
s DPH |
|
1100215316
|
14.04.2023 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Telefónne služby - telefón
|
59,51 |
s DPH |
|
1008721201
|
14.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
Poruchy na osvetlení
|
34,62 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
Reklamné služby
|
36,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Dopravný podnik mesta Košice a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
Servis HP tlačiarne
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
Materiál
|
248,44 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Radoslav Jenča |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Doplatok za obedy
|
531,33 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Základná škola Ľudovíta Fullu - ŠJ |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
Réžia za stravu pre zamestnancov
|
716,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Základná škola Ľudovíta Fullu - ŠJ |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Sávnostné posedenie pre zamestnancov školy ku Dňu učiteľov
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Hotel Gloria Palac, s. r. o., |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Telefónne služby - mobil
|
135,10 |
s DPH |
|
1008721201
|
02.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Vyúčtovanie elektriny za 3/2023
|
3 091,94 |
s DPH |
|
5100025508
|
12.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Dodávka vodné, stočné
|
2 482,46 |
s DPH |
|
012202002
|
02.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Dodávka plynu
|
382,00 |
s DPH |
|
5100025508
|
03.05.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Splátka poistného
|
39,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Rohože
|
19,08 |
s DPH |
|
1/2013
|
04.05.2023 |
|
|
|
Royal Business Corporation s.r.o. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Vyúčtovanie elektriny za 4/2023
|
2 285,44 |
s DPH |
|
5100025508
|
05.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
19.05.2023 |